问题已解决
想问一下,挂我公司交社保要怎么做账,要不要做工资表,他钱转到哪里,以后钱和账才会平?又怎么做分录?谢谢!
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你好; 做工资表 报个税; 和你 员工一样的处理分录。
2022 10/25 10:58
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2022 10/25 12:43
那他钱转公司账户还是转哪里?
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2022 10/25 12:43
收钱和付工资的钱分别要怎么走账?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 12:45
你好; 转个人账户去; 不建议转公户的
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2022 10/25 16:03
那以前转到对公账户的,怎么做账?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 16:05
你好; 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款 ; 应付职工薪酬- 单位部分社保 贷银行存款 ’
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2022 10/25 16:14
老师,还是如果当员工工资,一部分做管理费,一部分做其他应收款,问题一,扣完的钱怎么付出去?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 16:17
你好1; 是的; 这个就是要 分单位和个人部分分别去处理 ; 你可以考虑工资表 做 工资 ; 写 个人部分承担的金额; 发了 扣除个人社保金额; 实发是 0
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2022 10/25 16:18
上面那分录不太清楚,收别人5000,其中一部分计管理费用,一部分其他英付款?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/25 16:21
你好; 收到先挂其他应付款 5000 ; 先这样走 ;然后再做 单位和个人部分分别做; 后面在考虑处理其他应付款余额