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工资计提:借:管理费用-工资10000 贷:应付职工薪酬-工资10000 发放时:借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:管理费用-公司社保 2000 贷:银行存款5000 工资只发了一部分,剩余一部分未发工资 怎么记账?

84784981| 提问时间:2022 10/25 12:34
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你这个扣的个人社保;  你冲管理费用干嘛 ;你科目不对的  
2022 10/25 12:35
84784981
2022 10/25 12:37
写错了,贷: 其他应付款- 个人 社保
84784981
2022 10/25 12:37
未发工资 怎么科目 ,
meizi老师
2022 10/25 12:38
 你好;   未发的工资在应付职工薪酬 - 工资贷方挂着  
84784981
2022 10/25 12:39
您一套流程 都帮我顺一下, 最后 到了发了时候 又是什么科目。 发工资的全套
meizi老师
2022 10/25 12:44
 你好;     发了在做 ;借应付职工薪酬- 工资贷银行存款即可;    全套分录比如    1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款    
84784981
2022 10/25 12:51
3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:其他应收款——社保(个人部分)2000 应交税费——应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 5000 上个月计提的工资是10000. 发的时候是不是 借:应付职工薪酬——工资 10000 并不需要填10000? 填 7000?就行?
84784981
2022 10/25 12:52
工资只发了一部分,剩余一部分未发工资 怎么记账? 是不是应付职工薪酬——工资 7000?
meizi老师
2022 10/25 12:55
 你好; 发了多少金额  做多好支付金额即可;       剩下在应付职工薪酬-贷方 挂着; 以后支付即可   
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