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9月份红冲了2021.12月份的增值税专票,去税局更正了2021.12月份增值税申报表,账务怎么处理呢

84785007| 提问时间:2022 10/25 16:29
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022 10/25 16:30
84785007
2022 10/25 16:40
但税局里面更正之后的增值税申报表里面的销售额和做账软件里面的销售额不一致了,会有影响吗
王超老师
2022 10/25 16:48
这个不影响的,这个是因为前期进行调整造成的
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