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老师,我这个月进项留底了,但是留底的金额是用82905.34元减去67120.34元,再减去342.85元才得出留底15442.15元的,那这个分录怎么搞?

84785000| 提问时间:2022 10/25 16:51
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 形成留抵时,不需要作分录。 只有期末形成应纳税额时,才需要 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2022 10/25 16:59
立峰老师
2022 10/25 17:00
中间的进项税额转出342.85元, 需要查看具体原因,进行账务处理 借:##科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
84785000
2022 10/25 17:07
老师,可是我不知道啥原因啊?发票也看不出来,那咋搞?我直接做进库存成本里了?
立峰老师
2022 10/25 17:12
附表二上的进项税额转在在哪一项上
84785000
2022 10/25 17:13
老师,我查看8月的进项票了,就一张发票而已啊,那意思是说这个进项税里面有些是不可以抵扣的咯?那我要转出计入到成本里面咯?
立峰老师
2022 10/25 17:15
到服务平台上看一下吧?红冲不一定一定是8月的,也可能是以前月份的。
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