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老师,请问上月已缴纳了销项增值税(无进项票抵扣)的,本月开出红冲,账务该怎么处理

84785045| 提问时间:2022 10/25 17:45
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,把上个月那笔分录红冲
2022 10/25 17:49
84785045
2022 10/25 21:59
上月的增值税已经扣缴了,那这个月红冲后,这个增值税怎么弄,也做留抵吗
小小霞老师
2022 10/25 22:35
增值税你可以做留底,你不给对方重新开票吗?或者你这个月销售没有大于进项吗
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