问题已解决
我是一般纳税人,这个月销项发票开了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
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速问速答你好,在你下个月开出红冲发票的时候,他会自动抵减掉的
2022 10/25 20:53
84784993
2022 10/25 20:54
那那缴纳的怎么办?不就多交了嘛
CICI
2022 10/25 20:56
在你下月开出红字的当月增值税进行扣减,如果不足扣减的,可继续留抵下下月扣减。
CICI
2022 10/25 20:57
你这个月感觉多交了,那你下个月少交了,其实是一样的,只是时间不同
84784993
2022 10/25 20:58
不足抵减,那会造成开票金额负数,申报表没有办法申报呀
CICI
2022 10/25 21:06
开票的相关数据申报表是自动导入的,打个比方,你如果当月进项大于了销项,你的报表也会是负数的
84784993
2022 10/25 23:15
那怎么会是负数,销售收入是正数的
CICI
2022 10/26 09:38
如果你下个月11月开了红字发票,当月累计后的销售额是正数这是最好的,这个相对应的税款直接在当月进行了抵减。如果11当月的销售额比较小,开了红字发票导致当月累计销售额是负数的,你要去国税厅那边申报。如果你是想直接退税额的,19年4月1日起试行增值税期末留抵税额退税制度,但要符合税务的相关条件(比如你纳税信用等级A或B级,连续6个月增量留抵税均大于0且第6个月增值不低50万,没有虚开发票及税务处罚,自19年4月起未享受即征即退等等条件),这个你还需咨询下当地政策,不建议你这么操作,实际工作中可能会有点烦琐。