问题已解决

老师,我公司购入需要安装的设备,安装完成付50%,未开发票,剩下的50%分3年付记入长期应付款,在设备安装完成未收到发票,我暂估入账的,但是按含税价入账的,现收到发票冲销原来的暂估入账,在按发票入账,固定资产就就是不含税的,现在在建工程里成负数了,要怎么做分录才能平

84784977| 提问时间:2022 10/26 11:03
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  
2022 10/26 11:06
84784977
2022 10/26 11:07
暂估的时候是含税的,收到发票是做的不含税的
meizi老师
2022 10/26 11:08
 你好; 那你直接做 ; 借  进项税 贷在建工程;  你       没有完工;在建工程借方还有余额; 不会有负数你科目不对哦  
84784977
2022 10/26 11:11
是已经完工了
meizi老师
2022 10/26 11:11
你好 完工了。 去  结转到 固定资产去    ;调整固定资产  金额   
84784977
2022 10/26 11:16
调整固定资产,那我固定资产折旧了1年多了,要怎么调折旧
meizi老师
2022 10/26 12:03
你好;  冲折旧额即可; 你多折旧了是吗   
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