问题已解决
老师我的问题都在图片中,四个问题,麻烦了,困扰很久
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速问速答你好,解答如下
问题1.这个是你本期要计提的附加税,没有错,要在下期的增值税申报表交了才体现
问题2。应纳增值税60576.61-33153*.49=-270962.88,这个是本期的增值税留抵税额,462527.27是上期增值税留抵税额 ,同时上期的免抵退税额也是这个数。上期留抵全部退给你了,就不能再减这个数了。
问题3:你可以算一下你当月认证的进项税是多少,开票的销项税是多少,用进项减去销项,就是你可以退税的金额,再根据退税金额去选要退税的报关单数据计算退税额。
问题4:增值税申报表中的免抵退出口销售额是2278872.47,这个是你当月报关开票的金额,你退税的出口销售额一般是开票前一个月的销售额,或者更早的数据 ,你要是认为还有问题,你要对上你出口退税表上的销售额明细是不是你当期申报增值税的明细。
2022 10/27 12:06
84784959
2022 10/27 13:22
老师,其余问题我都明白了,就是问题3.我公司进项多,我多抵扣点,不能让免抵额为0,退税金额为2685352.19*0.13=349095.76;这个吗?
张壹老师
2022 10/27 13:25
你好,你进项多,你就可以多申报一些出口退税,是这个退税金额的算法的。
免抵税额可以为0的