问题已解决

老师好,请问10月申报期增值税因为专票3%,按1%开票,系统比对不通过,我可以将7月份开的一笔发票视为4月份之前补开的业务吗,因为业务可能发生在3月份,银行流水在7月份,我们开出去的票在7月,主要是因为7月份之后不让开1%专票,请教老师,我是改往期一月份的申报表好还是开红字发票好?

84785027| 提问时间:2022 10/27 14:53
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个开红字发票就可以
2022 10/27 14:54
84785027
2022 10/27 14:58
那岂不是需要补缴税
84785027
2022 10/27 14:59
如果按4月份之前的业务补开票,就不用开红字发票了,可以这样操作吗
朴老师
2022 10/27 15:07
同学你好 现在没有百分之一的发票了
84785027
2022 10/27 15:13
好的,谢谢老师,那请问跨月开红字发票怎么开,?现在因为没有申报税盘被锁死,需要去大厅处理
朴老师
2022 10/27 15:18
同学你好 红字发票信息表有了吗
84785027
2022 10/27 15:25
还没有哦,需要先申请吗
朴老师
2022 10/27 15:28
同学你好 对的 需要先申请红字发票信息表
84785027
2022 10/27 15:35
那对方收到发票后,已入账了怎么办,需要通知对方吗,是否有影响
84785027
2022 10/27 15:36
这笔主要就是发票开错,需申请开红字发票信息表,去大厅解锁税盘开正确的发票,在申报增值税,是这个流程吗
朴老师
2022 10/27 15:42
他们勾选了没有呢
84785027
2022 10/27 15:44
是否勾选,我们这边能查到吗,从 税务 UKEY 能查吗
朴老师
2022 10/27 15:53
同学你好 这个查不到哦 
84785027
2022 10/27 15:59
那重新开票需要通知客户吗,不需要吧,小规模开专票,税额是多少就申报多少,申报增值税时直接需要缴纳了吧
朴老师
2022 10/27 16:05
需要的 先和客户沟通才可以
84785027
2022 10/27 16:28
老师,请问,这个发票开错了,我申请作废可以吗,
朴老师
2022 10/27 16:36
同学你好 是普票没夸月可以作废 专票不可以作废
84785027
2022 10/27 16:44
普票跨月作废发票,开负数发票,专票跨月作废就必须开红字发票了,是吗
朴老师
2022 10/27 16:52
同学你好 普票当月的可以作废 跨月的必须开红字发票 专票不管什么时间都得开红字发票
84785027
2022 10/27 16:54
哦,好的, 谢谢
84785027
2022 10/27 16:56
专票冲红,需要客户退回以前的发票吗
朴老师
2022 10/27 17:02
同学你好 这个可以退 也可以不退
84785027
2022 10/27 17:11
好的,谢谢老师耐心回复,红字发票,次月开和次次月没有区别吗,红字发票信息表任何一方申请之后等审核通过之后就可以自行开具,不用去税局操作吧
84785027
2022 10/27 17:14
我方销售方系统申请开红字发票,审核通过后,不需要购买方处理什么吧
朴老师
2022 10/27 17:21
同学你好 专票这个没有区别的
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