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当期加计抵减计算出来475.13,应该交增值税2405.08,但是在填加计抵减报表时,可以将本应该交的增值税金额填在那里一栏吗

84785010| 提问时间:2022 10/28 09:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 可以的 金额对了就可以
2022 10/28 09:45
84785010
2022 10/28 09:46
老师 分录应该怎么做呀
朴老师
2022 10/28 09:52
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
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