问题已解决
老师,请问做外账要分收到发票和没收到发票的账务处理,做内账不需要考虑这个
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您好,是的,内帐不需要考虑这个问题
2022 10/28 11:31
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2022 10/28 13:43
老师,请问做6月账的时候,计提6月工资这个数是估计的吗,在7月发6月实际工资数和计提的数不一样,怎么办
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2022 10/28 13:46
还是说只是需要计提,金额大概写一个就可以
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2022 10/28 13:47
只是需要计提这个步骤
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微微老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/28 15:03
你好,可以暂估,次月发放的时候,再做调整