问题已解决
老师,请问做外账要分收到发票和没收到发票的账务处理,做内账不需要考虑这个



您好,是的,内帐不需要考虑这个问题
2022 10/28 11:31

84784978 

2022 10/28 13:43
老师,请问做6月账的时候,计提6月工资这个数是估计的吗,在7月发6月实际工资数和计提的数不一样,怎么办

84784978 

2022 10/28 13:46
还是说只是需要计提,金额大概写一个就可以

84784978 

2022 10/28 13:47
只是需要计提这个步骤

微微老师 

2022 10/28 15:03
你好,可以暂估,次月发放的时候,再做调整