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请问如何确认收入结转成本?入账会计分录怎么做
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速问速答你好,开的发票的话,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税
,然后费用的话,
借管理费用贷银行存款,工资的话
,借管理费用,工资
贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款。
2022 10/28 14:58
84784968
2022 10/28 15:07
老师我是想问确认主营业务收入不是同时需要结转成本吗?我们现在没有单独的成本发票,我怎么确认收入怎么结转成本
84784968
2022 10/28 15:07
或者说没有成本发票,没有成本可以吗?
李霞老师
2022 10/28 15:10
你好,如果收入金额不大的话,咱们在做账的时候没有成本,也免强能说得过去。
84784968
2022 10/28 15:14
收入十几万能行吗
李霞老师
2022 10/28 15:19
你好,这个有点儿大了,如果暂时没有成本的话,可以先暂估成本,后期有了成本发票以后再冲减暂估就可以。
84784968
2022 10/28 15:23
可以把工资和租赁费,劳务费服务费做成成本吗
李霞老师
2022 10/28 15:25
对你这个技术成本也是可以的。
李霞老师
2022 10/28 15:25
对,这个计入,成本也是可以的。
84784968
2022 10/28 15:35
那分录怎么做呢?
李霞老师
2022 10/28 15:37
借,主营业务成本,贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资贷银行存款
,租赁费、劳务费的话,直接借主营业务成本贷银行存款
84784968
2022 10/28 16:22
谢谢老师
李霞老师
2022 10/28 16:41
祝您生活愉快开心