问题已解决
老师我们是医药销售公司,我们从厂家进货,厂家线下给我们返现金,这种分录应该怎么做啊?返利部分是不开票的。
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速问速答你好
借:原材料
贷:应付账款
后面反现金的时候
借:现金
贷:原材料
2022 10/28 17:16
84784994
2022 10/28 17:18
哦 借 库存商品 贷主营业务成本 收到返利 借银行存款 贷主营业务成本
是这样吗
王超老师
2022 10/28 17:19
可以的,你冲减你们的成本也是可以的
84784994
2022 10/29 11:18
老师我觉得这样不对,我知道别人欠我返利的时候,是不是应该借,主营业务成本,贷其他应收款-返利,别人给我返利的时候,我是不是应该借银行存款,贷其他应收款返利。
王超老师
2022 10/29 11:24
你这样操作,不是标准的账务处理的哦
84784994
2022 10/29 11:31
那我收到别人给我钱的时候,全是我的收入,我不能去冲减成本,刚开始做的时候,应该是应收账款,贷主营业务收入,然后收到返利时,借
主营业务收入,贷应收账款,
应收账款中间的差额是我应该收的返利钱。
王超老师
2022 10/29 11:41
你的收入减去你的成本,就是你的毛利的,不是应收账款的
84784994
2022 10/29 11:42
那我到底应该算是收入还是支出,我的分录到底应该怎么做
王超老师
2022 10/29 11:45
你这个是返利阿,要冲原材料的
84784994
2022 10/29 11:46
老师你的意思是那还是需要冲成本
王超老师
2022 10/29 11:47
是阿,一直在跟你说要红冲回去的阿
借:原材料
贷:应付账款
后面反现金的时候
借:现金
贷:原材料
84784994
2022 10/29 11:59
那你这应付账款怎么冲呢
王超老师
2022 10/29 13:40
你们后面要 用钱去买这个原材料阿,少付一点阿
84784994
2022 10/29 15:10
老师,可是线下返款部分是线下返,不开发票,应收账款没办法体现这一部分
王超老师
2022 10/29 15:11
那你这个有多个限制条件,就没有办法了