问题已解决
比如10月份我们的进项业务比较多,按照税负率来算,10月有的进项发票不用认证,那这个放在下个月11月抵扣,那不用认证的这笔进项业务放在10月做账还是11月做账?
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速问速答你好,学员,10月份做账是没问题的
2022 10/29 19:53
84785029
2022 10/29 20:04
意思是为了控制税负,10月做账,11月抵扣。但如果10月做账的话,要把发票贴在单子后面,做账写分录的时候也需要把进项税反映到10月,这样一来,10月做账分录里边体现进项,税又抵扣到11月,这周期不一致,岂不是错乱了,怎么办
冉老师
2022 10/29 20:04
如果不想这么对账复杂,可以11月份做账
84785029
2022 10/29 20:10
10月份的账务放在11月做可以吗?假如12月的账务放在次年1月做,这样可以吗?
冉老师
2022 10/29 20:11
是的,学员,是可以的