问题已解决

你好、我们现在正在建工厂、预付施工队工程款6万、但是他不给开票、所以扣他预付工程款的3个点、这样的该怎么做账务处理

84785014| 提问时间:2022 10/30 09:16
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借在建工程,贷银行存款
2022 10/30 09:17
84785014
2022 10/30 09:21
预支款……怎么可能计入在建工程呢
84785014
2022 10/30 09:21
需要挂往来啊、到最后结算的时候才会借在建工程啊
小林老师
2022 10/30 09:25
您好,按权责发生制,与发票无关,对方不给发票,您就一致挂往来?严格来说,按进度,借在建工程,贷应付账款暂估,付款,借应付账款,贷银行存款
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