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老师 112这道题,我不是很理解呢,月末的账务处理怎么做呢

84785014| 提问时间:2022 10/30 15:59
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 1、月末先将应交增值税下的应纳税额转出 应纳税额=销项税额800000-进项税额750000-已交税金150000+进项税额转出200000=100000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100000 贷:应交税费-未交增值税 100000
2022 10/30 16:02
立峰老师
2022 10/30 16:03
3、将预交增值税冲减 借:应交税费-未交增值税50000       贷:应交税费-预交增值税50000 4、下月交纳时 借:应交税费-未交增值税50000       贷:银行存款  50000
84785014
2022 10/30 16:40
哦哦哦 清楚了 谢谢老师的解答
立峰老师
2022 10/30 16:51
客气了,如果满意可给予五星评价哈
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