问题已解决

老师,进行和销项结转的是这样子做吗?凭证

84784958| 提问时间:2022 10/31 15:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你们是进项税大还是销项税 大;这样好判断科目的  
2022 10/31 15:32
84784958
2022 10/31 15:35
你好,我们是进项税额大哦
84784958
2022 10/31 15:35
如果销项税额大的话,应该就还要做一笔,借:应交税金-转出未交增值税  贷:应交税金-未交增值税吧
meizi老师
2022 10/31 15:40
那你就做:    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  这样未交增值税借方挂着算留底 ; 以后抵减即可   
84784958
2022 10/31 15:41
就算进项税额大,也还是要做一笔结转是吗   应交税金--未交税金(这个科目)
meizi老师
2022 10/31 15:47
 你好1.  建议是结转下; 这样好和你申报表对比 ;是留底了还是需要缴纳税费;   
84784958
2022 10/31 15:51
好的,还有老师,未开票的收入凭证是这样子做的吗?这个纳税申报的时候到时候做无票收入,等到开票了,在红字冲无票收入就好了
meizi老师
2022 10/31 16:03
 你好;  对的; 是这样来处理的; 对的  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~