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9月末有笔开票收入应交税金-销项税3万,未做到9月份的账里边,10月份交增值税的时候已把这笔销项税交了,10月份这笔业务应交税费如何做分录呢

84784992| 提问时间:2022 10/31 16:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你收入直接没有做吗?整个发票还是价税合计做账了。
2022 10/31 16:05
84784992
2022 10/31 16:08
因为要提前结账,收入没有做,税费是税务系统自己生成扣费的
郭老师
2022 10/31 16:09
你好,那你直接做到这个月借应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项 补上。
84784992
2022 10/31 16:24
应交税费三级科目那里要怎么结转呢
郭老师
2022 10/31 16:27
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
84784992
2022 10/31 16:54
但是这笔3万税金已交了,还在算到未交增值税那里吗
郭老师
2022 10/31 17:00
借应交税费未交增值税贷银行存款最后缴纳分录做这个。
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