问题已解决
我这里个分录,应收账款变成了负数,这个怎么解决,比较急
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速问速答您好
请问单位发生了什么业务
2022 10/31 19:17
84784992
2022 10/31 19:19
事情是这样的,我这个月十号才开始建账,这个客户之前信息都为空,在十几号的时候,收到一笔应收款。我就直接做了分录, 银行存款 借 10000 应收账款 贷10000
我现在看期末余额,借方为负,应该怎么调整回来?
bamboo老师
2022 10/31 19:23
那请问收入确认了吗
84784992
2022 10/31 19:28
收入确认了。
我现在的操作是 把之前这笔凭证删除, 重新录入了初期余额。可能后期还会出现这种事。如果再次出现怎么处理?因为有些项目的应收款比较乱。
我现在有个分录 贷 主营业务收入 10000 借 应收账款 10000
这个分录有问题吗?
bamboo老师
2022 10/31 19:30
就是前期收入已经发生了 期初录入的时候 没有录入应收账款期初余额 现在收到款项了 对吗?
84784992
2022 10/31 19:36
是的,我现在的操作是 把之前这笔凭证删除, 重新录入了初期余额。可能后期还会出现这种事。如果再次出现怎么处理?因为有些项目的应收款比较乱。
我现在有个分录 贷 主营业务收入 10000 借 应收账款 10000
这个分录有问题吗?
bamboo老师
2022 10/31 19:43
那要把前期的数据整理好了再做期初数据录入
或者期初数据全部录入为0 然后再根据单位发生的所有业务做会计分录
您这样写分录的话 收入有了 然后成本有对应的吗?