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江苏宏丰有限公司2018年6月发生如下经济业务。 (1)6月2日,偿还2016年从5月31日从银行借入的款项,本金20000元,利息3000元。 (2)6 月5 日,缴纳消费税15200 元。(3)6月10日,收到投资60000元。 (46月12日,开出转账支票,偿还宏远公司货款32000元。(5)6月15日,将现金1000元存入银行。 (6)6月16日,开出转账支票,金额1500元,用于购买办公用品。(7)6月17日,开出现金支票1000元,提现备用。 (8)6月18日,销售货物1000件,每件100元(不含增值税),收到银行汇票金额116 000 元。 (9)6月20日,支付广告费7500元。 (10)6月26日,财务部王宏出差预借差旅费1300元。 (11)6月29日,财务部王宏出差归来报销差旅费2000元。(12)6月30日,收到仓库保管员张杰罚款200元要求:根据以上业务,填制记账凭证。 、

84784970| 提问时间:2022 11/01 11:09
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借短期借款20000 应付利息3000 贷银行存款23000
2022 11/01 11:10
暖暖老师
2022 11/01 11:10
2借应交税费应交消费税15200 贷银行存款15200
暖暖老师
2022 11/01 11:10
3借银行存款60000 贷实收资本60000
暖暖老师
2022 11/01 11:11
4借应付账款32000 贷银行存款32000
暖暖老师
2022 11/01 11:11
5借银行存款1000 贷库存现金1000
暖暖老师
2022 11/01 11:11
6借管理费用1500 贷银行存款1500
暖暖老师
2022 11/01 11:13
7借库存现金1000 贷银行存款1000
暖暖老师
2022 11/01 11:14
8借其他货币资金116000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税16000
暖暖老师
2022 11/01 11:14
9借销售费用7500 贷银行存款7500
暖暖老师
2022 11/01 11:14
10借其他应收款1300 贷库存现金1300
暖暖老师
2022 11/01 11:15
11借管理费用2000 贷其他应收款1300 库存现金700
暖暖老师
2022 11/01 11:15
12借库存现金200 贷营业外收入200
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