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企业开具的销售折让负数发票,我们一般情况下,会计分录银行怎么做

84784993| 提问时间:2022 11/01 11:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 
2022 11/01 11:49
84784993
2022 11/01 11:57
我这里是购买方,之前收到卖方的发票,我已经入库,而且也已经卖出去了,确认了收入,过了一段时间之后,卖方才给我们开具了销售折让的发票。
邹老师
2022 11/01 11:58
你好,我这里是购买方,卖方才给我们开具了销售折让的发票 先调整购进的分录 借:银行存款,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后调整结转的成本金额 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
84784993
2022 11/01 12:06
我如果直接整合成一笔分录呢,比如  借,主营业务成本(红字)  应交税费-进项税额转出(红字)  贷  应付账款(红字)
邹老师
2022 11/01 12:48
你好,需要分两笔分录分别处理才是的 
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