问题已解决
老师小规模纳税人时购进的货物开的普票,现在是一般纳税人了将之前小规模时进的货退货处理了,卖方给我们开的普通红字发票怎么申报增值税?
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速问速答同学你好
负数冲减后的金额申报
2022 11/01 12:01
84785016
2022 11/01 12:06
老师是进项票,麻烦仔细看一下上面的问题,是不是不影响我的增值税申报表?只是把之前的分录冲红就好了
?
朴老师
2022 11/01 12:08
进项也是按照冲减之后的
有进项红冲了也得转出
84785016
2022 11/01 12:11
可是购进时是小规模纳税人,没抵扣进项,现在做进项转出?
朴老师
2022 11/01 12:12
那你现在就不用转出
红冲成本费用就可以