问题已解决
小规模纳税人,2022年9月开的普票5000元,9月已做账报税,10月份开了负数发票5000元,请问10月份做账要不要把9月份第2联正数发票5000元和10月份负数发票5000元一起做10月的账?
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速问速答你好,不需要的,九月份的用第一联做九月份,然后十月份开了负数发票,用第一联做十月份里面。
2022 11/01 14:52
84784982
2022 11/01 14:54
哦,老师,那9月份的作废的发票是留底吗,10月份的第2联负数发票要给顾客吗
郭老师
2022 11/01 14:57
9月份和十月份的第二联自己留存就可以的,自己留着不用给对方。
84784982
2022 11/01 14:57
老师,9月份的作废的第一联做账,第二联发票是留底吗?10月份的负数发票第1联做账,第2联需要给顾客吗?
郭老师
2022 11/01 14:58
第一个对的,第二个不用给对方自己留存。
84784982
2022 11/01 15:01
哦,普通发票红冲,只给顾客正确的发票,负数发票第2联和对应的作废发票第2联都不用给顾客吗
郭老师
2022 11/01 15:02
你好是的,是这么做的。
84784982
2022 11/01 15:04
老师,那如果是专票跨月红冲了呢?,我们是拿拿几联做账呀
郭老师
2022 11/01 15:09
对方认证了,你拿第一联儿来做,其他的给对方,如果对方没有认证的话,第一联拿来作账,第二联、第三联自己留存。
84784982
2022 11/01 15:14
哦老师,是不是要对方把9月份作废的2联增值税专票给我们,我们才红冲呀,开的红字信息表要不要做账呀
郭老师
2022 11/01 15:17
开了红字信息表不需要做账的,你开了红字发票再做。
84784982
2022 11/01 15:22
哦,老师,红字信息表打印出来留存吗
郭老师
2022 11/01 15:25
是的,需要这么做的。