问题已解决
老师6月份预付了一笔设备款63万,做的分录是借:预付账款 63万 贷:银行存款 63万。 合同金额是70万。10月份收到了70的发票,该怎么做分录呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,10月份收到了70的发票
借:固定资产 70万,贷:预付账款 70万
2022 11/01 16:36
84785034
2022 11/01 16:38
老师我们实际支付的63万。还有一个7万需要付的。这个怎么做分录呢
84785034
2022 11/01 16:39
都是在建工程
邹老师
2022 11/01 16:39
你好,10月份收到了70的发票
借:固定资产 70万,贷:预付账款 70万
你之前预付的分录,加上现在我回复的分录,就是预付账款贷方余额7万,就是代表应付未付的款项金额7万啊
84785034
2022 11/01 16:48
老师没有理解。可以写一下吗?
84785034
2022 11/01 16:48
或者有没有别的分录表示呢?
邹老师
2022 11/01 16:49
你好
预付的时候,借:预付账款 63万,贷:银行存款 63万
取得发票的时候,借:固定资产 70万,贷:预付账款 70万
两个分录之后就是预付账款贷方余额7万,就是代表应付未付的款项金额7万