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老师6月份预付了一笔设备款63万,做的分录是借:预付账款 63万 贷:银行存款 63万。 合同金额是70万。10月份收到了70的发票,该怎么做分录呢?

84785034| 提问时间:2022 11/01 16:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,10月份收到了70的发票 借:固定资产 70万,贷:预付账款  70万
2022 11/01 16:36
84785034
2022 11/01 16:38
老师我们实际支付的63万。还有一个7万需要付的。这个怎么做分录呢
84785034
2022 11/01 16:39
都是在建工程
邹老师
2022 11/01 16:39
你好,10月份收到了70的发票 借:固定资产 70万,贷:预付账款  70万 你之前预付的分录,加上现在我回复的分录,就是预付账款贷方余额7万,就是代表应付未付的款项金额7万啊
84785034
2022 11/01 16:48
老师没有理解。可以写一下吗?
84785034
2022 11/01 16:48
或者有没有别的分录表示呢?
邹老师
2022 11/01 16:49
你好 预付的时候,借:预付账款 63万,贷:银行存款  63万 取得发票的时候,借:固定资产 70万,贷:预付账款  70万 两个分录之后就是预付账款贷方余额7万,就是代表应付未付的款项金额7万
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