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老师股东垫资代付的款项转为投资款应该怎么做分录?并帮忙解释一下怎么理解分录?
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速问速答借其他应付款,贷实收资本
2022 11/01 21:21
郭老师
2022 11/01 21:22
当时你们欠了人家的钱,挂了其他应付款,在贷方表示欠了人家的钱,现在这个钱不欠他了,在借
实收资本增加在贷方
84784986
2022 11/01 21:31
你说当时我们欠了别人家的钱,是欠的谁的钱?分录应该怎么做?具体帮忙解释下
郭老师
2022 11/01 21:36
你欠股东的钱
其他应付款贷方余额
现在不支付了转实收资本
借其他应付款
是实际资本增加在贷方
贷实收资本
84784986
2022 11/01 21:48
哦哦,这个通常是借方还是贷方容易有二级科目?帮我举个例子?
郭老师
2022 11/01 21:52
借其他应付款老板名字
贷实收资本老板名字
你职工垫付了款项
借管理费用
贷其他应付款员工名字
84784986
2022 11/01 22:11
你说的最后一个分录,借,管理费用 100 贷,其他应付款—张三100(比如说举例不是股东垫付的款项了,是职工张三垫付的款项了)这个分录应该怎样理解?是张三是管理部门的,他垫资代付的款项增加管理费用吗?老师我说的应该不对,帮忙解释下?
郭老师
2022 11/01 22:24
不管哪个部门的
他垫付的是管理部门的办公费就可以这么做的
84784986
2022 11/02 10:01
那是不是如果张三是管理部门的,他垫付的款项就增加管理费用?
郭老师
2022 11/02 10:03
你好,你得看一下他垫付的是什么业务,如果是垫付了管理部门的可以啊,如果是他垫付了车间的,借制造费用,贷其他应付款。