问题已解决
报9月份的税时我们有欠税30万,跟税务说好次月用留抵税额抵减,10月份用留抵抵欠税款,9月份欠的这个税怎么做分录啊,和10月份用留抵税额抵减这个税又怎么做分录啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答增值税留抵抵欠会计处理:
(一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字:
借:应交税金--应交增值税-进项税额,
贷:应交税金--未交增值税。
(二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字:
借:应交税金--应交增值税-进项税额,
贷:应交税金--未交增值税。
2022 11/02 00:01
84784953
2022 11/02 00:22
9月份做欠税的分录 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税额, 贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 00:23
要做吧,对吗
思顿乔老师
2022 11/02 09:34
增值税留抵抵欠会计处理:
(一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字:
借:应交税金--应交增值税-进项税额,
贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 10:18
9月份做欠税的分录 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税额, 贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 10:19
要做的吧
84784953
2022 11/02 10:21
前后那两个月
84784953
2022 11/02 10:21
9月和10月的分录
思顿乔老师
2022 11/02 10:22
您好,是可以的,谢谢