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报9月份的税时我们有欠税30万,跟税务说好次月用留抵税额抵减,10月份用留抵抵欠税款,9月份欠的这个税怎么做分录啊,和10月份用留抵税额抵减这个税又怎么做分录啊

84784953| 提问时间:2022 11/02 00:00
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
增值税留抵抵欠会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, 贷:应交税金--未交增值税。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, 贷:应交税金--未交增值税。
2022 11/02 00:01
84784953
2022 11/02 00:22
9月份做欠税的分录  借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税额, 贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 00:23
要做吧,对吗
思顿乔老师
2022 11/02 09:34
增值税留抵抵欠会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, 贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 10:18
9月份做欠税的分录 借:应交税金--应交增值税-转出未交增值税额, 贷:应交税金--未交增值税。
84784953
2022 11/02 10:19
要做的吧
84784953
2022 11/02 10:21
前后那两个月
84784953
2022 11/02 10:21
9月和10月的分录
思顿乔老师
2022 11/02 10:22
您好,是可以的,谢谢
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