问题已解决

 老师,委外加工费发生在9月,付款11月,成本结转9月包含加工费,9月怎么做凭证

84784955| 提问时间:2022 11/02 09:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
红冲9月成本凭证,再重新做一张正确蓝色凭证
2022 11/02 09:21
84784955
2022 11/02 09:30
本来都是应该在9月份
84784955
2022 11/02 09:32
只是付款在11月
venus老师
2022 11/02 09:38
那也要红冲成本,再在本月确认新的正确的成本
84784955
2022 11/02 09:46
为什么要红冲呢
84784955
2022 11/02 09:48
我在9月份,直接做 借 主营业务成本 贷 应付账款 11月的 借 应付帐款 贷 库存现金 不可以吗?
venus老师
2022 11/02 09:48
你实际发生多少加工费就结转多少成本呀
84784955
2022 11/02 10:03
是的 所以说我不用红冲成本的呀
venus老师
2022 11/02 10:29
同学你可以在本月做成本没问题
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~