问题已解决

老师,同一个客户,在应收应付上都有挂账,可以合并互抵到一个科目么

84785017| 提问时间:2022 11/02 10:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的
2022 11/02 10:27
84785017
2022 11/02 11:09
如果应收应付上面都是挂的预收预付,并没有开票,预收预付也可以合并互抵到一个科目里么?
郭老师
2022 11/02 11:11
是的是的,可以这么做的。
84785017
2022 11/02 11:14
那不开票就相互抵掉,然后按照互抵后的金额开票,这样可以么?
郭老师
2022 11/02 11:16
可以的,发票该怎么开还是得怎么开的,你销售给他,他销售给你,分别开发票的,不是开差额的发票。
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