问题已解决

老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转

84785034| 提问时间:2022 11/02 12:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借主营业务成本劳务成费 应交税费、应交增值税、进项 贷、应付账款
2022 11/02 12:34
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