问题已解决

老师,9月份工资表应放工资10000元,员工餐费2000元(发工资里1000、给食堂1000),扣保险400元,扣水电费600元,扣社保500元,扣借支款500元,实际发放9000元,会计会录怎么做?

84785031| 提问时间:2022 11/02 15:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您看一下这个答案吧
2022 11/02 15:16
84785031
2022 11/02 20:19
老师,应付职工薪酬11000元,是应放工资10000+发工资里的餐补1000吗?付食堂的1000元,不用做分录吗?其他应收款这些,要不要做计提分录
李霞老师
2022 11/02 22:05
我没太明白您食堂里那是怎么操作的,您是给的哪一个食堂呢?是自己公司里的食堂,还是给了别人的,如果别人的咱直接要发票就行,要发票咱就做到费用里面就可以了。这个其他应收款的话,这个借款啥的,原来咱是挂的什么科目呢,直接去冲点就可以了。
84785031
2022 11/03 09:47
食堂是承包给别人,没有当月付款,这情况1000元食堂的分录怎么做?
李霞老师
2022 11/03 09:50
那承包给别人了,让别人给我们代开发票就行,咱收到发票以后,借管理费用、福利费,贷。应付职工薪酬,借。应付职工薪酬,贷银行存款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~