问题已解决
老师,9月份工资表应放工资10000元,员工餐费2000元(发工资里1000、给食堂1000),扣保险400元,扣水电费600元,扣社保500元,扣借支款500元,实际发放9000元,会计会录怎么做?
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2022 11/02 15:16
84785031
2022 11/02 20:19
老师,应付职工薪酬11000元,是应放工资10000+发工资里的餐补1000吗?付食堂的1000元,不用做分录吗?其他应收款这些,要不要做计提分录
李霞老师
2022 11/02 22:05
我没太明白您食堂里那是怎么操作的,您是给的哪一个食堂呢?是自己公司里的食堂,还是给了别人的,如果别人的咱直接要发票就行,要发票咱就做到费用里面就可以了。这个其他应收款的话,这个借款啥的,原来咱是挂的什么科目呢,直接去冲点就可以了。
84785031
2022 11/03 09:47
食堂是承包给别人,没有当月付款,这情况1000元食堂的分录怎么做?
李霞老师
2022 11/03 09:50
那承包给别人了,让别人给我们代开发票就行,咱收到发票以后,借管理费用、福利费,贷。应付职工薪酬,借。应付职工薪酬,贷银行存款。