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外贸企业做出口退税,取得的专票在增值税申报表中的“期末已认证相符但未申报抵扣”有记录,带收到退税款后,这个申报表要怎么填报呢
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速问速答你好,这个表格不需要填写了。
2022 11/03 10:58
84785000
2022 11/03 11:07
但这笔记录一直在申报表中
郭老师
2022 11/03 11:09
可以的,一直在申报表里面,没有关系。
外贸企业做出口退税,取得的专票在增值税申报表中的“期末已认证相符但未申报抵扣”有记录,带收到退税款后,这个申报表要怎么填报呢
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