问题已解决
我单位现在清理固定资产,卖一车及其他办公设备给A企业38万,这款已收;现在A企业要求把发票开给B企业、发票金额是9万…这个怎么处理呢
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速问速答同学你好
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2022 11/03 15:37
84785029
2022 11/03 15:42
款已收;现在A企业要求把发票开给B企业、发票金额是9万…这个怎么处理呢
朴老师
2022 11/03 15:48
同学你好
应该开给A呀
他们是委托付款的吗
84785029
2022 11/03 16:24
那我这38万是挂在A企业,9万挂B企业是吗
84785029
2022 11/03 16:25
A把设备卖给B,要求开给B
朴老师
2022 11/03 16:31
同学你好
那不行
你们开给A
A开给B的
84785029
2022 11/03 16:34
对呀,但是现在这样怎么处理呢
朴老师
2022 11/03 16:42
同学你好
那他们需要签委托付款协议才可以