问题已解决

老师您好,5月份做的商品暂估入库,11月收到发票,暂估金额和实际收到的发票不一样,并且商品在5月份已经销售出去,在进销存软件,怎么操作呀?5月已经进到进销存软件,5月已经卖出去了。

84784984| 提问时间:2022 11/04 08:10
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先红冲暂估入库的再按照发票入库
2022 11/04 08:11
朴老师
2022 11/04 08:11
你担心有负数可以先按照发票入库再红冲暂估的
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