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一般纳税人在申报增值税时,上期有多交增值税,那当期申报时需要用上期多交的增值税来抵减,申请表应该怎么填写呢?上期应交税额(32栏)是负数。

84785015| 提问时间:2022 11/04 11:23
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。那你直接在多交的填写在预交 里面,后面要补的32自动抵减
2022 11/04 11:29
84785015
2022 11/04 11:54
填在第28行吗?
陈诗晗老师
2022 11/04 11:55
你截图看一下你现在的数据
84785015
2022 11/04 18:29
同学。那你直接在多交的填写在预交 里面,后面要补的32自动抵减,你说的在多交的填写在预交你是说填在哪一栏?我那上期有多交的1200 怎么抵减呢?报表好像取不到第25栏
陈诗晗老师
2022 11/04 18:29
你这个多交的是属于预交的对不对,那你就把所有预交的填写在你的28栏
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