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这个其他应付款里的数额还是五月份的,这个总额是杂七杂八的报销费用,六月份怎么才能把这个数额消掉?怎么写科目?

84785028| 提问时间:2017 07/01 14:00
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;其他应付款 贷;银行存款等科目
2017 07/01 14:00
84785028
2017 07/01 14:11
这些钱我已经在前面做了明细报销凭证了,如果按照老师您的这个科目做,这样我们账户不是多了一千多的金额了吗?跟实际银行余额不符了
邹老师
2017 07/01 14:19
你好,既然报销了怎么其他应付款还有余额呢
84785028
2017 07/01 14:28
这是五月的预提费用,预提不能用了,就放到其他应付款里,六月中旬才付的款,所以,我前面做的凭证是按照银行流水的金额来做的
邹老师
2017 07/01 14:30
预提没有支付有余额,提取了就不会有余额了
84785028
2017 07/01 15:06
那五月里面的其他应付款的金额(5月未报销,6月中旬付款)怎么写科目冲掉?
邹老师
2017 07/01 15:15
6月份 借;其他应付款 贷;银行存款等科目 这样就可以冲销了
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