问题已解决

老师们这个分次摊销需要调差吗,题目说用计划成本,分录怎么写嘞

84785045| 提问时间:2022 11/06 14:09
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84785045
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
分次摊销怎么写呢,怎么调差
2022 11/06 14:22
84785045
2022 11/06 14:43
老师,我说的是后面的分次摊销
84785045
2022 11/06 14:43
这个分次
84785045
2022 11/06 14:56
调差之后写分录是按照调差的写吗
84785045
2022 11/06 14:57
我开始没调差这样写的
84785045
2022 11/06 15:01
调差完了之后分录怎么写嘞
84785045
2022 11/06 15:02
按计划成本入的话,是不是用实际减计划的嘞
84785045
2022 11/06 15:03
超支了是用实际成本加吗就等于计划成本吗
84785045
2022 11/06 15:03
分次摊销只有5100,领用也要写5780吗
84785045
2022 11/06 15:13
我分次摊销这样写对吗
84785045
2022 11/06 15:14
后面的金额都是要计划成本吗,就是实际加超支的吗
84785045
2022 11/06 15:24
没有看懂
84785045
2022 11/06 15:24
没有看懂老师
84785045
2022 11/06 15:26
题目说分两次摊销就是写两次这个吗
84785045
2022 11/06 15:30
就是结转也要写两次分录嘛,一次是原来的实际成本,二次是计划成本的是吗
84785045
2022 11/06 15:44
好的谢谢太复杂了
84785045
2022 11/06 15:44
谢谢老师
立峰老师
2022 11/06 14:14
同学你好 需要调差。 借:生产成本  350*1.03        制造费用  210*1.03        管理费用  120*1.03       贷:材料成本差异   660*1.03
立峰老师
2022 11/06 14:29
同学你好 刚才的回答分开这样写。需要调差。 一、摊销: 借:生产成本  350        制造费用  210        管理费用  120       贷:周转材料-摊销   660 借:生产成本  350*0.03        制造费用  210*0.03        管理费用  120*0.03       贷:材料成本差异   660*0.03
立峰老师
2022 11/06 14:51
同学你好 刚才的回答分开这样写。需要调差。 一、摊销: 借:生产成本  2600        制造费用  1500        管理费用  1000       贷:周转材料-摊销   4100 借:生产成本  2600*0.03        制造费用  1500*0.03        管理费用  1000*0.03       贷:材料成本差异   4100*0.03
立峰老师
2022 11/06 14:51
同学,你好,有问题接着问
立峰老师
2022 11/06 15:02
领用的一步,将周转材料从在库转为在用,是也要做的4 借:周转材料-在用  5780    贷:周转材料-在库  5780
立峰老师
2022 11/06 15:09
一、领用的一步,将周转材料从在库转为在用,是也要做的 借:周转材料-在用  5780    贷:周转材料-在库  5780 二、每次摊销时 借:生产成本  350        制造费用  210        管理费用  120       贷:周转材料-摊销   660 借:生产成本  350*0.03        制造费用  210*0.03        管理费用  120*0.03       贷:材料成本差异   660*0.03
立峰老师
2022 11/06 15:10
超支了,要加上材料成本差异
立峰老师
2022 11/06 15:11
本次摊销只有680、其余的以后再摊销
立峰老师
2022 11/06 15:12
只就摊销的金额结转材料成本差异
立峰老师
2022 11/06 15:12
一、领用的一步,将周转材料从在库转为在用,是也要做的 借:周转材料-在用  5780    贷:周转材料-在库  5780 二、每次摊销时 借:生产成本  350        制造费用  210        管理费用  120       贷:周转材料-摊销   680 借:生产成本  350*0.03        制造费用  210*0.03        管理费用  120*0.03       贷:材料成本差异   680*0.03
立峰老师
2022 11/06 15:22
同学你好,这批货物一共是5780元,一部分是一次摊销总额为680;一部分是分2个月摊销 5100元,本月摊销2550。 所以本月的账务处理为: 1、领用时: 借:周转材料-在用  5780    贷:周转材料-在库  5780 二、每次摊销时 (一)一次摊销的周转物 借:生产成本  350        制造费用  210        管理费用  120       贷:周转材料-摊销   660 借:生产成本  350*0.03        制造费用  210*0.03        管理费用  120*0.03       贷:材料成本差异   660*0.03 (二)分次摊销的周转物 借:生产成本  1300        制造费用  7500        管理费用  500       贷:周转材料-摊销  2550 借:生产成本  1300*0.03        制造费用  750*0.03        管理费用  500*0.03       贷:材料成本差异   2550*0.03
立峰老师
2022 11/06 15:22
同学你好,这就是完整的分录
立峰老师
2022 11/06 15:23
我们只算本月的分录,下一月的,暂不处理。
立峰老师
2022 11/06 15:28
好的,咱们分步来理解。 1、本批货物分两部分,一共是5780元,一部分是采用的一次摊销法金额为680元,另一批采用分次摊销法分两个月摊销金额为 5100,这个月要摊掉一半是2550 2、这个月按计划成本结转成本后,要再把超支差异3%也结转过去。 以上做完就可以。
立峰老师
2022 11/06 15:34
借:生产成本  1300        制造费用  7500        管理费用  500       贷:周转材料-摊销  2550(这一步是结转的计划成本) 借:生产成本  1300*0.03        制造费用  750*0.03        管理费用  500*0.03       贷:材料成本差异   2550*0.03*(这一步是把计划成本对应的材料成本差异也结转掉)
立峰老师
2022 11/06 15:34
中间没有直接出来实际成本。
立峰老师
2022 11/06 15:49
客气了,祝工作愉快!
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