问题已解决

老师,你好暂估的固定资产,发票到了如何做账。

84785002| 提问时间:2022 11/07 16:21
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,之前暂估的时候做过账没
2022 11/07 16:22
84785002
2022 11/07 16:25
3月份收到的暂估。9月份收到的发票。如何做账,有什么要注意的。
84785002
2022 11/07 16:25
3月份收到的暂估。10月份收到的发票。如何做账,有什么要注意的。
小锁老师
2022 11/07 16:31
你之前暂估做过账没有啊
84785002
2022 11/07 16:31
过账了老师
小锁老师
2022 11/07 16:33
当时你是咋做的呢
84785002
2022 11/07 16:34
这么做的老师
小锁老师
2022 11/07 16:40
你现在冲销了这笔,然后做一笔和这个分录一样的,只是借方多了一个应交税费的进项税
84785002
2022 11/07 16:41
那累计折旧那,老师,因为是3月份,购入不知道金额没法折旧。那这就该怎么处理。
小锁老师
2022 11/07 16:47
当时是不是这几个月都没有折旧?
84785002
2022 11/07 16:49
对都没有?不知道原值
小锁老师
2022 11/07 16:51
那就现在入账,然后补几个月的折旧,坐在一个月
84785002
2022 11/07 16:54
好的谢谢老师
小锁老师
2022 11/07 16:54
不客气的,祝您开心
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