问题已解决

关于增值税申报表问题。9月开发票开错了税率,应该开3%税率票开成5%,在10月申报时按5%申报纳税了。在10月红冲这张票重新开,在申报10月增值税时,如何申报调整这个税率,表一表三里系统带出这个负数。

84784991| 提问时间:2022 11/07 16:27
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你到时 申报在5%部分去红冲报税; 你之前报  的5%栏次你可以报送吗? 你有5%的业务不 
2022 11/07 16:29
84784991
2022 11/07 16:35
没有这个税率业务
84784991
2022 11/07 16:36
10月申报时带出那个5%税率申报纳税了,这个月申报时有带出负数的税率。
meizi老师
2022 11/07 16:38
 你好; 那你系统应该是带不出来 5%的税额 和 负数金额的; 你负数金额 带在什么栏次的  
84784991
2022 11/07 16:42
增值税表一,5%税率那栏
meizi老师
2022 11/07 16:44
 你好; 那你系统识别了 5%的; 你红冲 体现5%栏次负数金额; 你在按3%开票 到时报税即可; 看系统对比的了不 
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