问题已解决

本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账

84785013| 提问时间:2022 11/08 11:29
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,款项是否全部使用完毕?
2022 11/08 11:33
84785013
2022 11/08 11:34
该款项一直没有动,一直挂在专项应付款
微微老师
2022 11/08 11:39
采用总额法的情况下,将政府补助转入递延收益 借:专项应付款 贷:递延收益 在开始对资产进行折旧的时候,对相关资产计提折旧或进行摊销时将递延收益分期计入当期损益 借:递延收益 贷:其他收益(如果和企业经营相关) 贷:营业外收入(与企业经营活动无关)
84785013
2022 11/08 14:33
老师,那如果我的固定资产折旧年限是20年的话,这笔递延收益是不是也是要摊销20年,也就是240个月
微微老师
2022 11/08 19:13
您好,是的,是这样理解的呢
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