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我想请问:我要调整应交印花税的贷方余额,怎么做会计分录 建账期初,错录入了数 7月份建账时,错录了一笔,现在不能更正过来 是不是可以做一个凭证冲销?

84784964| 提问时间:2022 11/08 14:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;  你贷方有余额; 是因为你之前  走了应交税费 去计提了吗 ?    
2022 11/08 14:49
84784964
2022 11/08 15:00
没有 就只是多录、错入了一笔金额
meizi老师
2022 11/08 15:05
 你好;   那你多录入了什么栏次的;  应交税费贷方的金额多录入了是吗   
84784964
2022 11/08 15:15
应交税-印花税多录了
meizi老师
2022 11/08 15:16
你好; 那你 之前没有平衡; 你是不是把差异金额录入了利润分配去了   
84784964
2022 11/08 15:38
账是平衡的,因为是6月份,前任会计做了印花税的计提 但是一直也没有报缴这笔税金,所以一直都在科目余额表里 我想给它调整过来,所以就想请教一下:做调整的会计分录该怎么做?
meizi老师
2022 11/08 15:41
 你好;  借应交税费- 应交印花税贷利润分配  -未分配利润   
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