问题已解决

我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?

84785011| 提问时间:2022 11/08 16:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在需要给对方开红字信息表是吗?借应付账款、贷固定资产、应交税费、应交增值税进项转出。
2022 11/08 16:01
84785011
2022 11/08 16:03
不开红字表,因为这个是进口设备且已入账,销售方说直接原来的金额打折让我们早点把钱付清
郭老师
2022 11/08 16:05
没有支付的那一部分,你可以借应付账款贷营业外收入,这个可以抵扣的。
84785011
2022 11/08 16:58
好的,像这种需要出具一些什么证明文件吗?
84785011
2022 11/08 16:58
比如说出具些证明什么的
郭老师
2022 11/08 17:00
你好 出一个补充合同就可以了。
84785011
2022 11/08 17:07
补充合同就是把销售折让这些写清楚就可以吗?
郭老师
2022 11/08 17:10
你好 是的,是这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~