问题已解决
应收账款2万,这2万中含1000对方代垫运费,实际货款19000,款我收到,现如何做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这里的运费是你单位负担?
2022 11/08 21:22
84785021
2022 11/08 23:29
老师,很高兴是您。
是的,我们是卖方,买方代垫,之后从货款中扣除
84785021
2022 11/08 23:32
还是今晚问您的那个问题,麻烦老师详细分录给写下,包括金额,这个好难,不会,还很急,跪求
邹老师
2022 11/09 08:20
你好,我们是卖方,买方代垫,之后从货款中扣除,那账务处理是
借:销售费用,贷:应收账款
84785021
2022 11/09 08:33
老师,麻烦老师把这个业务的全部分录给我写下,包括金额,我不会,跪求老师,从入库到销售全部的会计分录
邹老师
2022 11/09 08:34
你好
入库,借:库存商品,贷:银行存款等科目
销售,借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
从货款中扣除运费,借:销售费用,贷:应收账款
84785021
2022 11/09 08:43
这批就是酒厂给我们的,没花钱买,
邹老师
2022 11/09 08:44
你好
入库,借:库存商品,贷:营业外收入
销售,借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
从货款中扣除运费,借:销售费用,贷:应收账款
84785021
2022 11/09 08:53
老师,我这样做分录可以吗
84785021
2022 11/09 08:55
我们是广告公司,所以处理销售这批酒时是不是应该其他业务收入,而不应该计入主营业务收入,对吗
邹老师
2022 11/09 08:55
你好,是可以这样的
注意一下,不要用红字,因为会计里面红字代表冲销的意思
84785021
2022 11/09 08:58
哦,我只是随手用红笔写了下,这个业务是不是下月还要报无票收入的增值税及其附加税呢,这个业务存在什么税务风险吗
邹老师
2022 11/09 08:59
你好,需要做无票收入的申报
没有其他税务风险的
84785021
2022 11/09 09:00
这个应收是应该计入应收账款还是其他应收款,
邹老师
2022 11/09 09:01
你好,这个应收,是应该计入 应收账款