问题已解决
老师,我们是购买方然后专票进項税在10月已经认证,现在要退回去重新开票,那我进项税费这个帐上怎么处理
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你好,有取得对方的红字进项发票吗?
2022 11/09 08:42
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2022 11/09 08:45
有的,认证后发现内容出错,想让他们重开,我们购买方开具红字发票通知单给销售方,让他们重新开票,那我这边已经申报了增值税,要怎么做账务处理
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 08:45
你好,取得对方的红字进项发票,做正常购进的相反分录就是了
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2022 11/09 08:47
那是在11月做进项税费转出,然后再重新认证新开的进项税是么,申报表也是在11月做进项转出申报?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 08:48
你好,是进项税额负数,而不是进项税费转出
不要搞混了
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84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/09 08:49
哦哦,那就是在11月做进项负数就可以了,申请表不影响对吧
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 08:52
你好,是的,是这样的