问题已解决
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
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速问速答同学你好
发票没收到吗
2022 11/09 11:16
84785011
2022 11/09 11:17
这个月收到了
朴老师
2022 11/09 11:20
同学你好
那你就红冲暂估的
然后按照发票入账
84785011
2022 11/09 11:22
老师。那上个月的成本结转了 是不是也要冲一下 ,再正常做次成本结转。
朴老师
2022 11/09 11:25
对的
这个需要重新做的
都红冲了然后重新做
84785011
2022 11/09 11:26
明白 谢谢
朴老师
2022 11/09 11:28
同学你好
满意请给五星好评,谢谢