问题已解决
老师 季度末申报的时候暂估了成本 后期收到票了之后该怎么处理呢
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你好 红冲暂估按发票入账
2022 11/09 13:48
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2022 11/10 11:40
老师 我账估的话是摆的借:主营业务成本—暂估成本 贷:其他应付款 收到发票后做一笔相反的会计分录吗 如果是跨月的那种呢
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 11:51
你好 做原来负数 分录 一样处理
老师 季度末申报的时候暂估了成本 后期收到票了之后该怎么处理呢
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