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老师 季度末申报的时候暂估了成本 后期收到票了之后该怎么处理呢

84784983| 提问时间:2022 11/09 13:45
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 红冲暂估按发票入账 
2022 11/09 13:48
84784983
2022 11/10 11:40
老师  我账估的话是摆的借:主营业务成本—暂估成本  贷:其他应付款  收到发票后做一笔相反的会计分录吗   如果是跨月的那种呢
玲老师
2022 11/10 11:51
你好 做原来负数 分录   一样处理 
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