问题已解决

老师一般纳税人未认证的进项票,由于商品降价,销售方要部分金额冲红,如果我们这边申请未认证红字信息部分金额,对方再开红字发票,后期我们再认证时税额是扣除红军发票后的余额吗

84784952| 提问时间:2022 11/09 14:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不要这么做,你必须把发票认证了,然后你们单位开红字信息表,对方再给你开红字发票,要不你整个发票都没法进库了。
2022 11/09 14:49
84784952
2022 11/09 14:52
那就说,这张没认证的发票,认证平台就都没了吗
郭老师
2022 11/09 14:54
对的,是的,是这么做。
84784952
2022 11/09 14:54
登录原发票10万,价8.7万元,税1.3万元,如果折扣2万,就是金额1.74万元税额0.26万元
84784952
2022 11/09 14:55
先认证,再做已认证红字发票申请
郭老师
2022 11/09 14:56
对的,是的,是这么做的。
84784952
2022 11/09 15:00
老师那如何申请红字信息表,商品数量其实是没有变化的,只是折让了金额
84784952
2022 11/09 15:00
是填商品名称,数量空着,只写金额和税额吗
郭老师
2022 11/09 15:02
数量不要填写,你只填写商品的名字就可以的。
84784952
2022 11/09 15:04
那要分二个月吗?例如11月认证申报后,12月做已认证冲红信息表,然后再对方开红字票
郭老师
2022 11/09 15:08
对的,是的,是这么做的。
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