问题已解决

这是我学习那个建筑行业上面做的笔记,然后我就有个疑惑,就是我们如果是被**方,如果开票给甲方,然后分录怎么写了,增值税也交了,但是我看上面的上面的几类,然后把我搞糊了,我不知道怎么弄了。

84785021| 提问时间:2022 11/09 19:24
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!这个是内账吗?
2022 11/09 19:49
84785021
2022 11/09 21:50
如果是做内账的话,我们作为被**方,我就先,直接做的预收款,然后然后贷方的话就是其他应付款,我没有单独的把那个,销项税做出来,我不知道应该做里面还是不做在里面。 我目前不想做里面是因为我先交费,先交,税费的时候,然后借应交税费,贷银行存款,然后工程款到账之后,我就把这个税费直接扣出来,在其他应付款里面扣出来,我不知道我这样思维是不是正确的。
丁小丁老师
2022 11/09 21:55
您好!如果是内账的话,表里面那些分录是没问题的 你们作为被**方,销项税额也要体现的,毕竟你们是交了税的 扣的时候你是充抵了其他应付款的,所以税还是要记得
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