问题已解决

老师,关于餐费税前的抵扣问题,无论是否去得专票,都是不能税前扣除,需要做进项税额转出,是到了年底终了的时候再一次性按照餐费面额的60%扣除吗?没理解关于餐费税额的处理,麻烦老师解答一下,谢谢

84785029| 提问时间:2022 11/10 09:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个具体的是什么业务的,你得餐费也分业务的,如果是差旅费的,他可以全额抵扣所得税的。不管是什么业务,他都是抵扣不了增值税。
2022 11/10 09:44
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