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装修公司暂估成本并确认了收入,结转成本,后期成本差额账务怎么处理,具体分录呢

84784987| 提问时间:2022 11/10 10:44
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,暂估多了冲销暂估,暂估少了结转成本
2022 11/10 10:44
84784987
2022 11/10 10:49
知道冲销暂估,再按正确金额填写分录,但之前结转的成本,怎么写分录呢
东老师
2022 11/10 10:50
按照结转成本做负数就行
84784987
2022 11/10 10:50
能发下暂估多和少,两种情况下,之前结转的分录,现在要怎么处理呢,具体分录
东老师
2022 11/10 10:51
你暂估的具体怎么做的
84784987
2022 11/10 10:51
装修公司
东老师
2022 11/10 10:51
你暂估的具体怎么做的
84784987
2022 11/10 10:56
借,工程施工-合同成本,贷,应付账款-暂估。确认收入,结转成本是借:银行存款,贷:工程结算,借:主营业务成本,工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入
84784987
2022 11/10 10:58
如果成本暂估多或少了,除了先重新暂估成本,按正确金额填写外之前确认收入结转成本的分录,该怎么做
东老师
2022 11/10 10:58
把暂估冲了,借,工程施工-合同成本负数,贷,应付账款-暂估负数
84784987
2022 11/10 10:58
先冲销暂估成本,打错了
东老师
2022 11/10 10:58
把暂估冲了,借,工程施工-合同成本负数,贷,应付账款-暂估负数
84784987
2022 11/10 11:00
这个冲销我知道啊
84784987
2022 11/10 11:01
我现在问的是之前不是结转了成本吗,现在差额怎么做分录
东老师
2022 11/10 11:01
你单独发给我结转成本的看看
84784987
2022 11/10 11:02
确认收入,结转成本 借:银行存款 贷:工程结算 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
84784987
2022 11/10 11:03
比如之前暂估成本68,现在实际成本只有60,差额怎么做
84784987
2022 11/10 11:04
如果之前估小了,现在实际成本大,差额又该怎么做
东老师
2022 11/10 11:06
你这个成本不能单独列出来吗?别和收入做到一起
84784987
2022 11/10 11:11
我们装修公司啊,确认收入同时结转成本啊
84784987
2022 11/10 11:11
分录不是这样吗
东老师
2022 11/10 11:15
成本多估了借主营业务成本负数 借工程施工合同毛利 成本少转了 借主营业务成本 贷工程施工合同毛利
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