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老师 有一笔报销成本的凭证,借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税)贷 其他应付款,会计把这笔凭证调整了,记错科目了,改成借其他应付款 贷:应付账款—中国电信股份有限公司

84785016| 提问时间:2022 11/10 17:29
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
没事的,付款的时候冲平就是了
2022 11/10 17:30
84785016
2022 11/10 17:32
前面的分录是付成本的分录吧老师
家权老师
2022 11/10 17:32
嗯嗯呢,可以计入成本的
84785016
2022 11/10 17:35
调整完的分录意思是别人付我们成本,贷方不是应付账款其他公司吗?其他应付款又在借方了
家权老师
2022 11/10 17:36
你付款的时候把应付账款和其他应付款冲平就是了
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